Orden de Compra. Nº3760-42-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR NO CUMPLIR CON DESPACHO, SE COMUNICO CON PROVEEDOR HE INDICA PRODUCTOS SIN STOCK
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WAYNE
Razón Social INVERSIONES , COMPRAS Y VENTAS WAYNE SPA
R.U.T. 77.055.586-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WAYNE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO 520 GRAMOS (MASETA GOMA) ( IMAGENES DE REFERENCIA EN ADJUNTO)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadAUMENTADOR DE IMPACTO DE 1/2 A 3/4. ( IMAGENES DE REFERENCIA EN ADJUNTO)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Juego JUEGO DE LIMAS ( TRIANGULAR-RECTANGULAR-CIRCULAR-SEMI CIRCULAR-Y PLANA. ( IMAGENES DE REFERENCIA EN ADJUNTO)  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
27111712
Extractores1JuegoJUEGO DE EXTRACTORES 300MM. ( IMAGENES DE REFERENCIA EN ADJUNTO)  $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.