1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2306-1391-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-09-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE 54 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BIDONES DE 20 LITROS. FONDOS DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1346-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
Comuna |
Osorno
|
Impuesto |
30780 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Agua Purificada Bellavista |
Razón Social |
PURIFICADORA DE AGUA ALEJANDRO SALAZAR RIVERA E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.665.584-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Agua Purificada Bellavista |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 54 | Bidón | RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.000
|
$ 162.000
|
|
Total Neto
|
$ 162.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 30.780
|
$ 192.780
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.