Orden de Compra. Nº2763-1362-AG24 "ESC. AMBROSIO OHIGGINS, MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1362-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ESC. AMBROSIO OHIGGINS, MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007/05 del sistema FAEP 2022.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna Coronel
Impuesto 112261,5
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas1UnidadSE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. SUBIR COTIZACION, SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL  $ 590.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.850 $ 590.850
Total Neto $ 590.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.262
TOTAL OC $ 703.112


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto