Orden de Compra. Nº1286962-54-AG25 "DMH/ SOL 55 - 56 RECARGA DE EXTINTORES CORPORACION DE DEPORTES Y RECREACION"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1286962-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2025
Nombre de la Orden de Compra DMH/ SOL 55 - 56 RECARGA DE EXTINTORES CORPORACION DE DEPORTES Y RECREACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Facturación Benigno Diaz 15
Comuna Aysén
Impuesto 94521,2
Dirección de Envío de la Factura Benigno Diaz 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXTINTORES THE MONSTERS SpA.
Razón Social SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA
R.U.T. 77.298.976-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXTINTORES THE MONSTERS SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1PackSERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL Y CENTRO RECREACIONAL BAHIA ACANTILADA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA   $ 497.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.480 $ 497.480
Total Neto $ 497.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.521
TOTAL OC $ 592.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.