1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
893366-37-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Medicamentos, Informe Social N° 24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
15.732.287-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
15.732.287-7 |
Dirección de Facturación |
PADRE MARIO ZAVATTARO 434 |
Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
8360 |
Dirección de Envío de la Factura |
PADRE MARIO ZAVATTARO 434 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ILM Magallanes Ltda. |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITADA
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R.U.T. |
76.137.425-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ILM Magallanes Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171903
| Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia | 1 | Caja | CETIRIZINA 10 MG 30 COMPRIMIDOS | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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42171903
| Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia | 1 | Unidad | FLUTICASONA 27,5 MG/120 DOSIS , NEBULIZADOR NASAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 34.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 8.360
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$ 52.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.