Orden de Compra. Nº3863-153-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3863-23-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-153-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3863-23-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ
Comuna Santa Cruz
Impuesto 276450
Dirección de Envío de la Factura AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
Razón Social ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
R.U.T. 17.417.482-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadSEGUN TERMINOS DE REFERENCIAREPARACION FUGA AGUA POTABLE, ESCUELA ISLA DE YAQUIL $ 1.455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.455.000 $ 1.455.000
Total Neto $ 1.455.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.450
TOTAL OC $ 1.731.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.