1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3863-153-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3863-23-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
Dirección de Facturación |
AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ |
Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
276450 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Razón Social |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
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R.U.T. |
17.417.482-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | REPARACION FUGA AGUA POTABLE, ESCUELA ISLA DE YAQUIL |
$ 1.455.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.455.000
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$ 1.455.000
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Total Neto
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$ 1.455.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 276.450
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$ 1.731.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.