Orden de Compra. Nº898-420-AG24 "Materiales Eléctricos Dpto. Ingeniería compra ágil: 898-72-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 898-420-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos Dpto. Ingeniería compra ágil: 898-72-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1172 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T. 61.602.126-5
Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945
Comuna San Antonio
Impuesto 28063
Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Timmermann
Razón Social TIMMERMANN SPA.
R.U.T. 76.043.742-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Timmermann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAmpolletas led 12 w luz día 4000kAmpolletas led 12 w luz día 4000k $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
39101601
ampolletas halógenas50UnidadTubos led 18 w luz día 4000kTubos led 18 w luz día 4000k $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
39121303
Cajas eléctricas29UnidadCajas chuquiCajas chuqui $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica7UnidadCinta aislante pvc rollo 20 mCinta aislante pvc rollo 20 m $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadCinta aislante cauchoCinta aislante caucho $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
Total Neto $ 147.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.063
TOTAL OC $ 175.763


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.043.742-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto