Orden de Compra. Nº
3892-1238-SE24
"
MATERIAL DE ASEO PARA ESC. F-790
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3892-1238-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO PARA ESC. F-790
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
RIOSECO 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007/FONDOS EDUCACIÓN del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
RIOSECO 550
Comuna
Lebu
Impuesto
32007,97
Dirección de Envío de la Factura
RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T.
12.702.352-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
CERA EN CREMA
CERA EN CREMA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.040
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
AROMATIZANTE PARA PISOS WINEX 900CC
AROMATIZANTE PARA PISOS WINEX 900CC
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS BIDON
LIMPIAVIDRIOS BIDON
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES 500ML
LUSTRA MUEBLES 500ML
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
DETERGENTE WINEX 800GRS
DETERGENTE WINEX 800GRS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.132
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑOS DE MICROFIBRA
PAÑOS DE MICROFIBRA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90
BOLSA DE BASURA 70X90
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORO IMPEKE 4LTS
CLORO IMPEKE 4LTS
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.332
$ 40.332
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
TRAPERO DE MICROFIBRA
TRAPERO DE MICROFIBRA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.995
$ 28.995
Total Neto
$ 168.463
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.008
TOTAL OC
$ 200.471
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.