Orden de Compra. Nº3892-1238-SE24 "MATERIAL DE ASEO PARA ESC. F-790"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-1238-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESC. F-790
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007/FONDOS EDUCACIÓN del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 32007,97
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T. 12.702.352-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA EN CREMACERA EN CREMA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040
12191501
Solventes aromáticos10UnidadAROMATIZANTE PARA PISOS WINEX 900CCAROMATIZANTE PARA PISOS WINEX 900CC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOS BIDONLIMPIAVIDRIOS BIDON $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES 500MLLUSTRA MUEBLES 500ML $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadDETERGENTE WINEX 800GRSDETERGENTE WINEX 800GRS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS DE MICROFIBRAPAÑOS DE MICROFIBRA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO IMPEKE 4LTSCLORO IMPEKE 4LTS $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.332 $ 40.332
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO DE MICROFIBRATRAPERO DE MICROFIBRA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.995
Total Neto $ 168.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.008
TOTAL OC $ 200.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.