1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4099-686-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Regulariza servicio de audio e iluminación |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
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R.U.T. |
69.073.300-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Francisco Costabal 78 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
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R.U.T. |
69.073.300-5 |
Dirección de Facturación |
Av. Francisco Costabal 78 |
Comuna |
María Pinto
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Impuesto |
111764,65 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francisco Costabal 78 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L. |
Razón Social |
ALEJANDRO TOMASEVIC FLORES PRODUCCIONES AUDIOVISUA
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R.U.T. |
76.106.213-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161510
| Equipo de música | 1 | Unidad | Regulariza servicio de audio e iluminación. | Regulariza servicio de audio e iluminación. |
$ 588.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 588.235
|
$ 588.235
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Total Neto
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$ 588.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.765
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$ 700.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.