Orden de Compra. Nº5178-1081-AG25 "500701/B5/SP 984689/KJ "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-1081-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 500701/B5/SP 984689/KJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 17138
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BROOM
Razón Social NEGOCIOS ALQUINTA SPA
R.U.T. 76.811.831-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BROOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos8Ampolla(0502010110) CLORO CLORINDA 1L/ 474165(0502010110) CLORO CLORINDA 1L/ 474165 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47131609
Magos para escobas o traperos20Unidad(0502010110) TRAPERO DE MICROFIBRA CON OJAL 50 X 70 / TRP102(0502010110) TRAPERO DE MICROFIBRA CON OJAL 50 X 70 / TRP102 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
53131635
Hisopo5Unidad(0502010110) HISOPO/ BNA101(0502010110) HISOPO/ BNA101 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza3Unidad(0502010110) BALDE ESTRUJADOR MOPA 15 LITROS/ AD-BE-265768(0502010110) BALDE ESTRUJADOR MOPA 15 LITROS/ AD-BE-265768 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131603
Esponjas6Pack(0502010110) ESPONJA AMARILLA CON ABRASIVO pack x 3/ ESP102(0502010110) ESPONJA AMARILLA CON ABRASIVO pack x 3/ ESP102 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131803
Desinfectantes domésticos9Paquete(0502010110) PASTILLAS PARA ESTANQUE X 3 - IGENIX/ AD-PP-217711(0502010110) PASTILLAS PARA ESTANQUE X 3 - IGENIX/ AD-PP-217711 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
47131602
Paños de limpieza absorbente6Paquete(0502010110) PAÑO AMARILLO MULTIUSO pack x 3/PAO101(0502010110) PAÑO AMARILLO MULTIUSO pack x 3/PAO101 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 90.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.138
TOTAL OC $ 107.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.