Orden de Compra. Nº3947-507-SE24 "MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL, MAYO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-507-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL, MAYO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-95-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 363470
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POOL ALEXI
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS
R.U.T. 76.419.458-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POOL ALEXI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1GlobalCONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2024, DESDE LICITACION N° 3947-95-LE23, APROBADO POR D.A. Nª 9269 DEL 29.12.2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N° 0785 A LA N° 0799CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2024, DESDE LICITACION N° 3947-95-LE23, APROBADO POR D.A. Nª 9269 DEL 29.12.2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN ORDENES DE TRABAJO $ 1.913.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.913.000 $ 1.913.000
Total Neto $ 1.913.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 363.470
TOTAL OC $ 2.276.470