1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3179-112-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, DESTINADO A LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO CONCEPCIÓN” DESDE 3179-5-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3179-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
621775 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DONOSO INVESTMENT |
Razón Social |
DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA
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R.U.T. |
77.785.404-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DONOSO INVESTMENT |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Global | LÍNEA N°1 (PAPELEROS, BASUREROS Y CONTENEDORES), CONFORME A DETALLES EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS). | Se adjunta cotización con foto de los productos |
$ 3.272.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.272.500
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$ 3.272.500
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Total Neto
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$ 3.272.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 621.775
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$ 3.894.275
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.