Orden de Compra. Nº2446-426-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-366-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-426-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-366-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2896 del sistema 114-05-01-074-005.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 15305,45
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2025
TítuloDescripción
La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda l

La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la  ficha  de identificación del oferente.  En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo  facturas@municoquimbo.cl.  La entrega de los productos deberá efectuarse obligatoriamente con guía de despacho a la vista, en Bodega Municipal ubicada en Profesor Zepeda N°8, sector Guayacán, Coquimbo de lunes a jueves de 09:00 horas a 16:00 horas y el día viernes de 09:00 horas a 15:00 horas.  En caso que no se cumpla con hacer entrega de producto con guía de despacho a la vista, la indicada Guía de despacho puede remitirse de forma previa a la entrega, al correo electrónico bodega@municoquimbo.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLIVER
Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T. 76.730.762-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos50Unidadbolsas de basura 50x55 cms. aprox  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131705
Accesorios para urinarios o aseos5Unidadinsecticida sin olor 500 cc.  $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.205 $ 9.205
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1Unidadpala plástica para aseo doméstico  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131705
Accesorios para urinarios o aseos80Unidadpapel higiénico blanco doble hoja, suave, 50 mts  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760
39121402
Enchufes eléctricos1Unidadalargador eléctico zapatilla 5 posiciones, con luz indicadora de corriente, potencia de 2.500w aprox. y 5 mts. de cable a lo menos  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
Total Neto $ 80.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.305
TOTAL OC $ 95.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.