1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2336-53-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA D-451 ISABEL RIQUELME. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
Dirección de Facturación |
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 |
Comuna |
Linares
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Impuesto |
79534 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Global | TINTAS, COTIZAR SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO Y POR EL TOTAL DE LO SOLICITADO.- | BOTELLAS DE TINTAS ORIGINALES EPSON SEGUN COTIZACION N° 2336-34-COT25.- |
$ 418.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 418.600
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$ 418.600
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Total Neto
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$ 418.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.534
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$ 498.134
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.