Orden de Compra. Nº3409-45-SE25 "REPOSICIÓN DE VENTANAS DE EMA (Ley de Obras)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-45-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE VENTANAS DE EMA (Ley de Obras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR ERROR DE FECHA EN EL PLAZO DE ENTREGA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3409-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TDF MAGALLANES SERVICIOS GENERALES
Razón Social FERNANDO ANTONIO DEL PINO CABEZAS
R.U.T. 7.354.038-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TDF MAGALLANES SERVICIOS GENERALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171609
Ventanas fijas1UnidadSERVICIO DE REPOSICIÓN DE VENTANAS DE LA ENFEMERÍA MILITAR AVANZADA (EMA)SERVICIO DE REPOSICION DE 35 VENTANAS PARA LA DEPENDENCIA DE ENFERMERIA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE LA OBRA $ 22.250.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250.743 $ 22.250.743
Total Neto $ 22.250.743
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.250.743

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.