Orden de Compra. Nº359-3393-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 359-639-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-3393-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 359-639-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5123
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna Independencia
Impuesto 85728
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valenzuela & Vieyra
Razón Social FERNANDA VIEYRA SPA
R.U.T. 76.046.563-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valenzuela & Vieyra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente800UnidadPAÑO FORTEX 60 x 90 (CGU:0102145)  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000
47131602
Paños de limpieza absorbente3200UnidadPAÑO FORTEX 30 x 30 (CGU:0701047)  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.200 $ 195.200
Total Neto $ 451.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.728
TOTAL OC $ 536.928


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.046.563-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.046.563-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.