Orden de Compra. Nº3381-123-AG24 "FOND. PRESUPUESTARIOS ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UR. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-123-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra FOND. PRESUPUESTARIOS ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota,
Comuna Quillota
Impuesto 23457,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kromo
Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T. 76.693.078-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kromo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales50UnidadCERA CREMA ROJA 360CCCERA CREMA ROJA 360CC $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131801
Limpiadores de suelos50UnidadLIMPIADOR PISO 900CCLIMPIADOR PISO 900CC $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
47121806
Escurridor de trapero20UnidadTRAPERO REUTILIZABLE TRAPERO REUTILIZABLE $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
53131606
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
Total Neto $ 123.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.457
TOTAL OC $ 146.917


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.091.213-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.854.822-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.693.078-6 Ver adjunto