Orden de Compra. Nº
3833-155-AG25
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MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK-compra ágil: 3833-113-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3833-155-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK-compra ágil: 3833-113-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Comuna
Río Bueno
Impuesto
1042596,5
Dirección de Envío de la Factura
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA
PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE CARLOS CONDELL N°1480, RIO BUENO.
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS.INCLUIR DESCARGA DE LOS PRODUCTOS (HORARIO DE COLACION DE 13:00 A 14:00 HRS)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MATSUR
Razón Social
FERRETERÍA, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EL TOQUI SPA
R.U.T.
77.034.559-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MATSUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
100
Plancha
PLANCHA DE ZINC EN V DE 2,50 MTS X 0,35 MM
PLANCHA DE ZINC EN V DE 2,50 MTS X 0,35 MM
$ 7.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 781.500
$ 781.500
30102212
Plancha de cinc
200
Plancha
PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS X 0,35 MM
PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS X 0,35 MM
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.117.600
$ 2.117.600
30102216
Plancha de caucho
200
Plancha
PLANCHA DE OSB 9,5 MM X 122 CM X 244 CM
PLANCHA DE OSB 9,5 MM X 122 CM X 244 CM
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100.800
$ 2.100.800
31161503
Clavo-tornillo
50
kilogramo
KILOS DE CLAVOS DE TECHO DE 2 1/2"
KILOS DE CLAVOS DE TECHO DE 2 1/2"
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
31161503
Clavo-tornillo
100
Caja
CAJA DE TORNILLO VOLCANITA 6MM X 1 5/8 X 100 UNIDADES CADA CAJA
CAJA DE TORNILLO VOLCANITA 6MM X 1 5/8 X 100 UNIDADES CADA CAJA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.100
$ 126.100
31161503
Clavo-tornillo
20
Rollo
ROLLOS DE PAPEL FIELTRO DE 40 METROS
ROLLOS DE PAPEL FIELTRO DE 40 METROS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.300
$ 235.300
Total Neto
$ 5.487.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.042.596
TOTAL OC
$ 6.529.946
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.832.499-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.