1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5194-59-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION GENERADOR ELECTRICO CENTRO VACACIONAL ISLA TEJA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienestar Social y Calidad de Vida |
Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.004.108-6 |
Dirección de Facturación |
Compañia 1048 - Piso 7 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
93480 |
Dirección de Envío de la Factura |
Compañia 1048 - Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMPERC LTDA |
Razón Social |
ASESORIAS MANTENCION Y PROYECTOS DE SISTEM ENERGIA Y R/COMUNIC LTDA
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R.U.T. |
76.094.010-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMPERC LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Mantención generador eléctrico | |
$ 492.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 492.000
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$ 492.000
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Total Neto
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$ 492.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.480
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$ 585.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.