Orden de Compra. Nº673718-6-AG25 "Servicio de entrega de bidones de agua"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673718-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de entrega de bidones de agua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 37996,2
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Purificada De La Peña EIRL
Razón Social Agua Purificada Ramon Peña Montecinos EIRL
R.U.T. 76.555.387-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua Purificada De La Peña EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua90BidónSE SOLICITA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE 90 BIDONES ANUALES, DE 20 LITROS CADA UNO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2025; SE DEBE FACTURAR DE FORMA MENSUAL DE ACUERDO A BIDONES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS DURANTE EL MES. COTIZAR INDICANDO PRECIO UNITARIO CON DESPACHO INCLUIDO A EDIFICIO DON ELIAS PISO 8 OF 801 COPIAPO. CONTAMOS CON 3 BIDONES PARA REPOSICION. REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO Y AJUSTARSE AL PPTO.  $ 2.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.980 $ 199.980
Total Neto $ 199.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.996
TOTAL OC $ 237.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.