Orden de Compra. Nº3374-36-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UN PABELLÓN DE LA UNIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UN PABELLÓN DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 40460,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LICITMARKET SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LICITMARKET SPA
R.U.T. 77.654.709-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LICITMARKET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBrocha 1/2 x3".Brocha 1/2 x3". $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo fibra sintética 18 cms.Rodillo fibra sintética 18 cms. $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBandeja para pintar con escurridor 3 litros.Bandeja para pintar con escurridor 3 litros. $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
31211502
Pinturas de base acuosa1TinetaTineta Pintura color SW 6240 WINDY BLUE, Equivalente a Sherwin Williams.Tineta Pintura color SW 6240 WINDY BLUE, Sherwin Williams. $ 157.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.990 $ 157.990
31201602
Pastas1TinetaTineta Pasta de muro exterior.Tineta Pasta de muro exterior. $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
Total Neto $ 212.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.460
TOTAL OC $ 253.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.