1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
813-665-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 813-414-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
|
R.U.T. |
61.605.000-1 |
Dirección de Facturación |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
136431,21 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
|
Proveedor |
P y P |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA.
|
R.U.T. |
76.061.447-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
P y P |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 1 | Global | adquisición de frutas y verduras para niños del jardín infantil del ISP | |
$ 718.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 718.059
|
$ 718.059
|
|
Total Neto
|
$ 718.059
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 136.431
|
$ 854.490
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.