1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4562-79-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE SUMINISTRO TONER HP 79A, HP 126A, HP 215A, ID LICITACION 4562-14-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4562-14-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS |
R.U.T. |
69.080.300-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
141 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS |
R.U.T. |
69.080.300-3 |
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
Comuna |
Graneros
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Impuesto |
223529,49 |
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET |
Razón Social |
LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ
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R.U.T. |
10.531.697-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad no definida | TONER HP 126A NEGRO
| |
$ 84.034,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.170
|
$ 420.170
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad no definida | TONER HP 215A NEGRO | |
$ 84.033,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.165
|
$ 420.165
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44103103
| Tóner | 8 | Unidad no definida | TONER HP 79A NEGRO | |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.136
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$ 336.136
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Total Neto
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$ 1.176.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.529
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$ 1.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.