Orden de Compra. Nº2427-193-AG25 "ADQUISICION DE TINTAS Y TÓNER, DEPARTAMENTO DE GÉNERO E INNOVACION."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-193-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS Y TÓNER, DEPARTAMENTO DE GÉNERO E INNOVACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna Valparaíso
Impuesto 246171,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
TítuloDescripción
MIS PAGOSSUBIR FACTURA AL APLICATIVO "MIS PAGOS" DE MERCADO PUBLICO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadCARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 151A NEGRO ORIGINAL. (SEGUN INFORME DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO)CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 151A NEGRO ORIGINAL. (SEGUN INFORME DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO) $ 143.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.200 $ 1.151.200
12171703
Tintas4PackPACK DE 4 TINTAS HP GT53/GT52 ORIGINAL GT5820 INK TANK 315/415. (SEGUN INFORME DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO)PACK DE 4 TINTAS HP GT53/GT52 ORIGINAL GT5820 INK TANK 315/415. (SEGUN INFORME DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO) $ 36.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.440 $ 144.440
Total Neto $ 1.295.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.172
TOTAL OC $ 1.541.812


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.