1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
411-8812-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONV. SERV. ALIMENTACION 2024-2026, PROGRAMA PROD |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
411-33-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Finanzas - D.A.F |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN |
R.U.T. |
69.251.900-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN |
R.U.T. |
69.251.900-0 |
Dirección de Facturación |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
Comuna |
Alto Del Carmen
|
Impuesto |
41512,53 |
Dirección de Envío de la Factura |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Erika Ivone |
Razón Social |
ERIKA IVONE CORTÉS RODRÍGUEZ
|
R.U.T. |
12.940.947-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Erika Ivone |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 100 | Unidad | EMPANADAS DE PINO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA | EMPANADAS DE PINO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 2.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 218.500
|
$ 218.487
|
|
Total Neto
|
$ 218.487
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 41.513
|
$ 260.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.