Orden de Compra. Nº
450-378-AG24
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OVILLO DE PITA YUTE, OVILLO DE LANA, BARRA DE SILICONA, HILO PERLE, TIJERAS MEDIANAS, ENTRE OTRAS. "PERSONAS MAYORES CREAN MANUALIDADES". PROGRAMA ADULTO MAYOR. DEPTARMENTO SOCIA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-230-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-378-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
OVILLO DE PITA YUTE, OVILLO DE LANA, BARRA DE SILICONA, HILO PERLE, TIJERAS MEDIANAS, ENTRE OTRAS. "PERSONAS MAYORES CREAN MANUALIDADES". PROGRAMA ADULTO MAYOR. DEPTARMENTO SOCIA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-230-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
30028,36
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Beatrise Ximena
Razón Social
BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T.
9.753.610-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151702
Hilo de algodón
10
Unidad
HILO PERLE 30 GRS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS MEDIANAS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad
SERVILLETAS DECOUPAGE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
12352310
Siliconas
4
Unidad
PISTOLA SILICONA
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.092
$ 15.092
11151704
Hilo acrílico
12
Unidad
ACRÍLICO MODIFICADO 50 GRS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
60121236
Pinceles
10
Unidad
PINCELES N° 6
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
60123001
Figuras de goma Eva
8
Unidad
PLIEGO DE GOMA EVA CON GLITTER
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
4
Unidad
MASKING TAPE 24MM
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
14111606
Papel artístico o papel Kraft
4
Unidad
CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
14111606
Papel artístico o papel Kraft
8
Unidad
PAPEL RAFIA 90 GRS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
11121804
Yute
20
Unidad
OVILLO DE PITA YUTE COLOR 30 GRS.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
11121804
Yute
10
Unidad
OVILLO DE PITA YUTE NATURAL 30 GRS.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
11151701
Hilo de lana
30
Unidad
OVILLO DE LANA 50 GRS.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
11151701
Hilo de lana
20
Unidad
OVILLO DE LANA 100 GRS.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.420
$ 29.420
60121117
Papel de seda de manualidades
13
Unidad
RAMOS ROSAS BESITOS X 10 UN. C/U
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.914
$ 4.914
12352310
Siliconas
1
kilogramo
BARRA DE SILICONA
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
60123202
Cintas de seda
10
Metro Lineal
CINTA SATÍN
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
60123202
Cintas de seda
10
Metro Lineal
BLONDAS CON PASA CINTA DE 3 CM DE ANCHO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
Total Neto
$ 157.544
Descuento
$ 0
Cargos
$ 500
IVA
19
%
$ 30.028
TOTAL OC
$ 188.072
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.