1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4707-430-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FOTOCOPIAS Y ANILLADOS MES DE JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE OCTUBRE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4707-72-L122 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD |
R.U.T. |
69.140.802-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD |
R.U.T. |
69.140.802-7 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
72181,76 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EL turquito |
Razón Social |
JORGE HERNÁN SCHWEMMLE AGUILERA
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R.U.T. |
11.872.264-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL turquito |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 11122 | Unidad no definida | FOTOCOPIAS | FOTOCOPIAS |
$ 32,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.904
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$ 355.904
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 30 | Unidad no definida | ANILLADOS | ANILLADOS |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 379.904
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.182
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$ 452.086
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.