Orden de Compra. Nº727865-12-CM25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BAÑO Y CUADRA DE LA COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN DEL CMLR"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-12-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BAÑO Y CUADRA DE LA COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN DEL CMLR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 262914,4
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MR FERRETERO
Razón Social MR FERRETERO SPA
R.U.T. 77.662.108-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MR FERRETERO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA GALAN REVESTIMIENTOS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM20 (2113342) ESMALTE AL AGUA GALAN REVESTIMIENTOS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113342) ESMALTE AL AGUA GALAN REVESTIMIENTOS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Valenzuela Llanos 623 $ 62.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.460 $ 1.258.460
0
2239-9-LR23
PASTA MURO TRICOLOR INTERIOR TINETA 25KG UNIDAD REGIÓN RM8 (2167657) PASTA MURO TRICOLOR INTERIOR TINETA 25KG UNIDAD REGIÓN RM(2167657) PASTA MURO TRICOLOR INTERIOR TINETA 25KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Valenzuela Llanos 623 $ 12.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.440 $ 98.440
0
2239-9-LR23
LIJA ISESA MADERA 22X28CM GRANO 180 25 UNIDADES REGIÓN RM1 (2151915) LIJA ISESA MADERA 22X28CM GRANO 180 25 UNIDADES REGIÓN RM(2151915) LIJA ISESA MADERA 22X28CM GRANO 180 25 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Valenzuela Llanos 623 $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130
0
2239-9-LR23
BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM10 (2078441) BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM(2078441) BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Valenzuela Llanos 623 $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.730 $ 23.730
Total Neto $ 1.383.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.914
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.646.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.