Orden de Compra. Nº778992-78-AG25 "FI_ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE BARRAS Y TREPAS DE GIMNASIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 778992-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE BARRAS Y TREPAS DE GIMNASIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 778992-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada N° 1 "Calama" - BRIMOT N 1
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 22.04.012 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 97614,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2025
TítuloDescripción
MULTAS Y CONDICIONES
MULTAS Y SANCIONES:
En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:
Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.
Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.
PROCEDIMIENTO:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.
A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.
Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.
Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.
Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.
Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor
No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos5UnidadDISCO DE DESBASTE PARA METAL 4,5 SIMILAR A DEWALT, SEGUN DATO ADJUNTO  $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.105 $ 7.105
30102212
Plancha de cinc2UnidadPLANCHA METALICA LAMINADA NEGRA FRIO DE 1.0X1000X3000, SEGUN DATO ADJUNTO   $ 22.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.306 $ 44.306
39121436
Electrodos2UnidadELECTRODO 60/11 3/32 BOLSAS DE 01KG,SEGUN DATO ADJUNTO  $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.084 $ 12.084
39121436
Electrodos2UnidadELECTRODO 1/8 70/18 BOLSAS DE 01 KG,SEGUN DATO ADJUNTO  $ 5.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.876 $ 10.876
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadPINTURA ANTICORROSIVA NEGRA TRIPLE ACCION METAL REFORZADO 1/4 GALON, COLOR NEGRO, SIMILAR A SHERWIN WILLIAMS, SEGUN DATO ADJUNTO  $ 12.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.020 $ 50.020
30102304
Perfiles de acero2UnidadPERFIL TUBULAR METALICO DE 2MM X 6MTS, SEGUN DATO ADJUNTO  $ 15.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.106 $ 30.106
27112801
Brocas1UnidadBROCA ESCALONADA PARA PERFORACION DE METAL SIMILAR A UBERMANN, SEGUN DATO ADJUNTO  $ 19.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.355 $ 19.355
21101513
Discos10UnidadDISCO DE CORTE PARA METAL DE CORTE UNIVERSAL 4,5" SIMILAR A 3M, SEGUN DATO ADJUNTO  $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.270 $ 7.270
27111803
Escuadras1UnidadKIT DE ESCUADRA MAGNETICA DE 6 PIEZAS DE ESCUADRA MAGNETICA, SIMILAR A MARCA TOTAL, SEGUN DATO ADJUNTO   $ 9.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.451 $ 9.451
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS PINTURA 3", SEGUN DATO ADJUNTO  $ 2.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.906 $ 4.906
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO DE POLIESTER 11CM, SEGUN DATO ADJUNTO   $ 2.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.812 $ 4.812
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNOS DE ANCLAJE 5/8 X 8, 10 UNIDADES, SEGUN DATO ADJUNTO  $ 31.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.470 $ 313.470
Total Neto $ 513.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.615
TOTAL OC $ 611.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.