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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576181-111-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO ANUAL RO-001. COMPIMGIM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Facturación |
AV 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CON CON |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
112100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CON CON |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-05-2025 |
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Proveedor |
mecanica pit |
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Razón Social |
MARCELO MANUEL ORMAZÁBAL PERALTA
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R.U.T. |
8.375.527-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
mecanica pit |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Global | EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS SE ENCUENTRAN TRABAJOS A REALIZAR.
VISITA A TERRENO SERÁ DE CARÁCTER VOLUNTARIA Y EVALUADA, EL 14-04-2025 A LAS 10:00 A CARGO DEL SR. GASTÓN CORNEJO.
(EN TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN CRITERIOS DE EVALUACIÓN). | TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN BASES TÉCNICAS. |
$ 590.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 590.000
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$ 590.000
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Total Neto
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$ 590.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.100
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$ 702.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.