Orden de Compra. Nº3945-1194-SE24 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1194-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy N° 876
Comuna Los Alamos
Impuesto 21245,61
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy N° 876
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T. 12.702.352-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura7UnidadBOLSA BASURA 140X140X10 GENERICA.   $ 11.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.601 $ 83.601
47131803
Desinfectantes domésticos7UnidadCLORO 1 LTS IGENIX O EQUIVALENTE.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGENICO INDUSTRIAL RANDIPEL 6X300 MTS O EQUIVALENTE.   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
Total Neto $ 111.819
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.246
TOTAL OC $ 133.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.