Orden de Compra. Nº3193-127-AG25 "3193-150-COT25, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SÑ. MARITIMA Y FARO QUIRIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 3193-150-COT25, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SÑ. MARITIMA Y FARO QUIRIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904010000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 251083,29
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSIL LIMITADA
Razón Social MOSIL LIMITADA
R.U.T. 76.722.635-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre1GlobalADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SÑ. MARITIMA Y FARO QUIRIQUINA , SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES PARA OFERTAR ADJUNTAS. PROVEEDORES DEBEN INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS, DE LO CONTRARIO SUS OFERTAS SERA DECLARADAS INADMISIBLES. SE DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL EN PDF3193-150-COT25, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SÑ. MARITIMA Y FARO QUIRIQUINA $ 1.321.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.321.491 $ 1.321.491
Total Neto $ 1.321.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.083
TOTAL OC $ 1.572.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.