Orden de Compra. Nº2582-3785-SE25 "OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 269"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-3785-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 269
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 73336,6161
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios5Unidad no definidaLámina autoadhesiva emplacado en foam board 0,6x0,3 mtServicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.665 $ 11.667
82101501
Letreros publicitarios5Unidad no definidaLámina autoadhesiva emplacado en foam board 0,3x0,2 mt Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.889
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaLámina autoadhesiva emplacado en foam board 0,6x0,3 mt Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.999 $ 7.000
82101501
Letreros publicitarios23Unidad no definidaLámina autoadhesiva emplacado en foam board 0,14x0,21 mt Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.763 $ 8.766
82101501
Letreros publicitarios12Unidad no definidaPorta pendón roller banner metálicos 2x1 mt OT 269 PRE OBLIGADO 295 "Prog Gerencia Subdir Servicios Sociales"Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 29.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.660 $ 354.660
Total Neto $ 385.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.337
TOTAL OC $ 459.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.