Orden de Compra. Nº1057049-6689-SE24 "ICC. ID. 1057049-188-LQ24, RE. 1014/24, INT. 1109/24 PAC MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES Y MONTACARGAS (MC), ESTADO DE PAGO NRO. 109 DE 20-08-2024 PPTO. 637"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6689-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-188-LQ24, RE. 1014/24, INT. 1109/24 PAC MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES Y MONTACARGAS (MC), ESTADO DE PAGO NRO. 109 DE 20-08-2024 PPTO. 637
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-188-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16591
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 321214
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA
Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA
R.U.T. 76.446.873-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Global837-8359 SERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES ESTADO DE PAGO NRO. 109 DE FECHA 20/08/2024 PPTO. 637 DE FECHA 16/08/2024837-8359 SERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES $ 1.690.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.600 $ 1.690.600
Total Neto $ 1.690.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.214
TOTAL OC $ 2.011.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.