1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-6689-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ICC. ID. 1057049-188-LQ24, RE. 1014/24, INT. 1109/24 PAC MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES Y MONTACARGAS (MC), ESTADO DE PAGO NRO. 109 DE 20-08-2024 PPTO. 637 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-188-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
321214 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ASCENSORES SERTEC LTDA |
Razón Social |
SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA
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R.U.T. |
76.446.873-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASCENSORES SERTEC LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Global | 837-8359 SERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES
ESTADO DE PAGO NRO. 109 DE FECHA 20/08/2024 PPTO. 637 DE FECHA 16/08/2024 | 837-8359 SERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES |
$ 1.690.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.690.600
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$ 1.690.600
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Total Neto
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$ 1.690.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 321.214
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$ 2.011.814
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.