1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1843-16-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA DE FORTALECIMIENTO Y CUIDADO DE EQUIPO DR LOS LAGOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibáñez N°600, edificio sector Justicia 4to. piso, Puerto Montt, Región de los Lagos |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
40375 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibáñez N°600, edificio sector Justicia 4to. piso, Puerto Montt, Región de los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-06-2024 |
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Proveedor |
Comercializadora Mailen Chile SpA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MAILEN CHILE SPA
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R.U.T. |
76.936.543-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Mailen Chile SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | CATERING PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO Y CUIDADO DE EQUIPO DR LOS LAGOS | CATERING PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO Y CUIDADO DE EQUIPO DR LOS LAGOS |
$ 212.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.500
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$ 212.500
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Total Neto
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$ 212.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.375
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$ 252.875
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.