|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4034-779-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS ESC. F-819, ORD. N° 96, FONDOS SEP 90% |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4034-40-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
|
|
R.U.T. |
69.160.501-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO |
|
Comuna |
Cañete
|
|
Impuesto |
467400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL TORRES |
|
Razón Social |
COMERCIAL TORRES Y COMPAÑIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.473.279-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL TORRES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102705
| Uniformes escolares | 1 | Pack | VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS F-819 | VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS F-819, valor neto |
$ 2.460.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.460.000
|
$ 2.460.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.460.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 467.400
|
|
$ 2.927.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.