Orden de Compra. Nº744835-426-AG24 "SACO DE ARENA GRUESA Y ASERRÍN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-426-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SACO DE ARENA GRUESA Y ASERRÍN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50 del sistema Educación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 48307,69
Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ERH
Razón Social COMERCIALIZADORA EVELYN ROJAS HERRERA E.I.R.L.
R.U.T. 77.734.631-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ERH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121701
Aserrín1SacoREVISAR SOLICITUD N°62-2024 , PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS DESDE ID 744835-271-COT24 DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN N°919 $ 254.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.250 $ 254.250
Total Neto $ 254.250
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 48.308
TOTAL OC $ 302.559


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.734.631-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.671.786-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 18.773.789-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.622.710-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 16.520.229-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.291.903-4 Ver adjunto