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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5610-213-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LETREROS DE PVC 5610-213-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Odontologia |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Olivos N° 943 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
2278,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Olivos N° 943 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
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Proveedor |
ROTRAX - Graphic Company |
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Razón Social |
ROTRAX SPA
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R.U.T. |
77.609.931-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROTRAX - Graphic Company |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | Letrero de pared, de pvc espumado, 40 cm de alto por 50 cm de ancho, que incluya diseño e instalación (logos institucionales se envían a proveedor en formato PNG.) | Letrero de pared, de pvc espumado, 40 cm de alto por 50 cm de ancho, que incluya diseño e instalación (logos institucionales se envían a proveedor en formato PNG.) |
$ 11.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.990
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$ 11.990
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Total Neto
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$ 11.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.278
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$ 14.268
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.