1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
584146-422-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 584146-113-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
|
R.U.T. |
69.210.500-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
|
R.U.T. |
69.210.500-1 |
Dirección de Facturación |
21 DE MAYO Nº 415 |
Comuna |
Purranque
|
Impuesto |
26220 |
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Certificaciones Fernando Peña Lagos E.I.R.l |
Razón Social |
CERTIFICACIONES FERNANDO PEÑA LAGOS E.I.R.L.
|
R.U.T. |
76.504.039-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Certificaciones Fernando Peña Lagos E.I.R.l |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICO SEGÚN LO DETALLADO | |
$ 138.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.000
|
$ 138.000
|
|
Total Neto
|
$ 138.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 26.220
|
$ 164.220
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.