Orden de Compra. Nº
5586-2845-AG24
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M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1600-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5586-2845-AG24
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1600-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de la Frontera
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T.
87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3682 del sistema 3682.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T.
87.912.900-1
Dirección de Facturación
AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO
Comuna
Temuco
Impuesto
52250
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tricomía Prroducciones
Razón Social
PRODUCCIONES TRICOMÍA SPA
R.U.T.
77.319.673-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tricomía Prroducciones
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43221503
Dispositivos automáticos de locuciones
1
Global
Servicio de amplificación e iluminación. DESPACHAR A FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO, Instituto de estudio Indigna E INTERCULTURAL
Servicio de amplificación e iluminación. DESPACHAR A FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO, Instituto de estudio Indigna E INTERCULTURAL
$ 275.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.000
$ 275.000
Total Neto
$ 275.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.250
TOTAL OC
$ 327.250
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.888.918-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.468.711-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
13.315.740-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.399.353-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.399.353-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.366.617-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.370.469-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.319.673-7
Ver adjunto