|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4280-240-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION CUENTA PUBLICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4280-32-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
|
|
R.U.T. |
69.050.900-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
|
|
R.U.T. |
69.050.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
|
Comuna |
Catemu
|
|
Impuesto |
608000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
spb computacion |
|
Razón Social |
SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA
|
|
R.U.T. |
11.979.172-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
spb computacion |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | NOTA DE PEDIDO N° 205-65
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CUENTA PUBLICA GESTION 2024, DIA 25-04-2025. | 02 SERVICIOS DE AMPLIFICACION LINEA 6
02 SERVICIOS DE AMPLIFICACION LINEA 11
|
$ 3.200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.200.000
|
$ 3.200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 608.000
|
|
$ 3.808.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.