Orden de Compra. Nº1057535-2641-CC25 "SERV. MANTENCION CORRECTIVA AMB. MERCEDES BENZ HVTB-99 ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057535-2641-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION CORRECTIVA AMB. MERCEDES BENZ HVTB-99 ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-136-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 579
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 20425
Dirección de Envío de la Factura HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ALEJANDRO
Razón Social FRANCISCO ALEJANDRO ARRIAGADA NAHUELPÁN
R.U.T. 16.906.109-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERV. MANTENCION CORRECTIVA AMB. MERCEDES BENZ HVTB-99 PRESUPUESTO Nº 11 ITEM PRESP. 22 06 002 002SERV. MANTENCION CORRECTIVA AMB. MERCEDES BENZ HVTB-99 PRESUPUESTO Nº 11 ITEM PRESP. 22 06 002 002 $ 107.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500
Total Neto $ 107.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.425
TOTAL OC $ 127.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.