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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057535-2641-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. MANTENCION CORRECTIVA AMB. MERCEDES BENZ HVTB-99 ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-136-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
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R.U.T. |
61.980.070-2 |
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Dirección de Facturación |
HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
20425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRANCISCO ALEJANDRO |
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Razón Social |
FRANCISCO ALEJANDRO ARRIAGADA NAHUELPÁN
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R.U.T. |
16.906.109-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRANCISCO ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | SERV. MANTENCION CORRECTIVA AMB. MERCEDES BENZ HVTB-99
PRESUPUESTO Nº 11
ITEM PRESP. 22 06 002 002 | SERV. MANTENCION CORRECTIVA AMB. MERCEDES BENZ HVTB-99
PRESUPUESTO Nº 11
ITEM PRESP. 22 06 002 002 |
$ 107.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.500
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$ 107.500
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Total Neto
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$ 107.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.425
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$ 127.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.