1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3791-1215-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-1062-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
Comuna |
Cisnes
|
Impuesto |
103771,35 |
Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
hergall |
Razón Social |
COMERCIAL HERGALL LTDA.
|
R.U.T. |
76.087.978-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
hergall |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103608
| Postes de madera o postes telefónicos | 20 | Unidad | PINO IMPREGNADO 2X8 X 3.20 | ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA BARRERA DE CONTENCION EN TERRENO MUNICIPAL RIO SAN LUIS. SE ADJUNTA ANEXO. |
$ 10.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 208.400
|
$ 208.400
|
31162003
| Clavos de acabado | 20 | Unidad | CLAVO 5" CTE | |
$ 2.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.060
|
$ 47.060
|
40161806
| Malla de filtro | 1 | Unidad | GEOTEXTIL 2X50 METROS | |
$ 178.991,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.991
|
$ 178.991
|
30102904
| Postes de madera | 10 | Unidad | POLINE IMPREGNADO 5-6 X 2.60 | |
$ 7.894,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.940
|
$ 78.940
|
72102003
| Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable | 2 | Unidad | QUIMICA CARBONILEO GALON 3.85 | |
$ 16.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.774
|
$ 32.774
|
|
Total Neto
|
$ 546.165
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 103.771
|
$ 649.936
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.