Orden de Compra. Nº2415-68-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-64-COT25, ADQ. DE BOLSAS DE AMARRAS PLÁSTICAS - MEMO N°31 (RR. PP. Y PRENSA)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2415-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-64-COT25, ADQ. DE BOLSAS DE AMARRAS PLÁSTICAS - MEMO N°31 (RR. PP. Y PRENSA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación Ohiggins 525
Comuna Concepción
Impuesto 240977
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA VIPAZ
Razón Social COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA
R.U.T. 77.656.276-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA VIPAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico70UnidadBOLSAS DE AMARRAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 4.8 X 300 MM DE 100 UNIDADES C/U  $ 3.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.460 $ 250.460
24111503
Bolsas de plástico120UnidadBOLSAS DE AMARRAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 7.6 X 500 MM DE 100 UNIDADES C/U  $ 8.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.840 $ 1.017.840
Total Neto $ 1.268.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.977
TOTAL OC $ 1.509.277


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.449.493-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.