Orden de Compra. Nº1214102-375-AG25 "MJR/SP N°30 D. SALUD (PESPI); SP N°36 COMUNICACIONES / PENDON, CHAPITAS (1214102-338-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-375-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MJR/SP N°30 D. SALUD (PESPI); SP N°36 COMUNICACIONES / PENDON, CHAPITAS (1214102-338-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación AVDA. SAN FRANCISCO 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 111150
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SAN FRANCISCO 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JA PUBLICIDAD SPA
Razón Social JA PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.788.902-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JA PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121504
Impresión tipográfica o impresión por serigrafía8Unidad8 PENDONES ROLLER DE 90 CMS X 200 CMS CON BOLSO DE TRANPORTE. DESPACHAR EN AVDA. SAN FRANCISCO N°8630  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
82121510
Impresión textil1500Unidad1.500 CHAPITAS DE 2.5 CMS CORRESPONDIENTE A “MARZO MES DE LA MUJER”, DESPACHAR EN AVDA. SAN FRANCISCO N°8630 DE MANERA URGENTE, IDEALMENTE ANTES DEL MIERCOLES 5 DE MARZO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 585.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.150
TOTAL OC $ 696.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.409.916-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.