1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4083-630-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Conexion Electrica Container NP N°33, 81 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-581-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. De Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD |
R.U.T. |
69.151.002-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD |
R.U.T. |
69.151.002-6 |
Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
Comuna |
Cabrero
|
Impuesto |
279300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VASAL |
Razón Social |
VASAL SPA
|
R.U.T. |
77.865.705-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
VASAL |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73171510
| Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | 2 | Unidad | Conexion electrica de container, 120 mts de cable, 120 canalizacion, Certificacion T1 para ambos container y su planimetria. | SE ADUNTA COTIZACION Y CERTIFICADO SEC CLASE A |
$ 735.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.470.000
|
$ 1.470.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.470.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 279.300
|
$ 1.749.300
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.