|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4829-753-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4829-11-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
|
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV 790 ALTO BIO BIO |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
150236,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV 790 ALTO BIO BIO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS NEPUN SPA |
|
Razón Social |
SERVICIOS NEPUN SPA
|
|
R.U.T. |
76.707.623-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIOS NEPUN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101719
| Cinc | 20 | Unidad | ZINC 5V DE 2,5 MTS | |
$ 12.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.000
|
$ 252.000
|
11101719
| Cinc | 40 | Unidad | ZINC ACANALADO DE 3 MTS | |
$ 13.468,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 538.720
|
$ 538.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 790.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.237
|
|
$ 940.957
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.