1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2945-354-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES PARA PUERTO MONTT AL250239 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.004-K |
Dirección de Facturación |
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALIMENTOS COLISEO |
Razón Social |
CV TRADING S.A.
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R.U.T. |
78.254.990-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALIMENTOS COLISEO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR24
| POUCH DE PESCADO COLISEO ATUN AL AGUA 1 K UNIDAD X REGIÓN | 500 | | (4321173) POUCH DE PESCADO COLISEO ATUN AL AGUA 1 K UNIDAD X REGIÓN | (4321173) POUCH DE PESCADO COLISEO ATUN AL AGUA 1 K UNIDAD X REGIÓN ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; AV. DIEGO PORTALES N° 2300, PUERTO MONTT. |
$ 5.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.780.000
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$ 2.780.000
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Total Neto
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$ 2.780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.780.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.