Orden de Compra. Nº
5877-74-SE24
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SEREMI SE LOS RIOS REQUIERE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS DEL CONJUNTO CARO SALINAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK, A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS.
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5877-74-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SEREMI SE LOS RIOS REQUIERE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS DEL CONJUNTO CARO SALINAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK, A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T.
61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 521 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T.
61.979.170-3
Dirección de Facturación
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna
Valdivia
Impuesto
68750
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLINA ANDREA SALINAS FRANCKEL
Razón Social
CAROLINA ANDREA SALINAS FRANCKEL
R.U.T.
15.298.875-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROLINA ANDREA SALINAS FRANCKEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93141703
Servicios relacionados con el arte
1
Unidad no definida
$ 431.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 431.250
$ 431.250
Total Neto
$ 431.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 68.750
TOTAL OC
$ 500.000