Orden de Compra. Nº
4247-111-AG25
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ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA/AUTOCONSUMO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-104-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-111-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA/AUTOCONSUMO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-104-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140546 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
171452,96
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCIA PAOLA
Razón Social
PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L.
R.U.T.
76.844.067-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARCIA PAOLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151510
Bombas de agua
1
Unidad
BOMBA 1,5 HP KRAFTER CPM 180 O SIMILAR
$ 168.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
47101532
Estanques de decantación
1
Unidad
ESTANQUE PARA AGUA DE 2000 LITROS
$ 235.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.000
$ 235.000
40142609
Tapones de tubo
1
Unidad
GORRO PARA TUBO ACERO GALVANIZADO 5" 12,7 X 12,7 CM
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
41123403
Goteros de dosificación
3
Unidad
GOTEROS BOTON DE 4L/H (100 UNIDADES)
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
48101502
Hornos de barbacoa de uso comercial
2
Unidad
HORNO MOVIL DE BARRO
$ 220.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
30221012
Jardines
1
Unidad
KIT DE HERRAMIENTAS PARA JARDIN (10 PIEZAS)
$ 16.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
21102301
Equipo de riego para invernadero
1
Unidad
REGADERA DE 2L NOTA: SE SOLICITA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS.-
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 902.384
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.453
TOTAL OC
$ 1.073.837
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.